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如何修改用友上年结转数(用友软件结转上年数据操作)

学会网 2024年04月26日 公司审计 14 views 0

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1、反结账反结账去年的,修改你要修改的凭证,在记账结账,然后再反结账反记账2019年的所有月份数据,然后就可以调整期初数据按照2018年的期末数;1传统结转模式12月结账新建立年度账结转上年余额解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额2新结转模式12月结账新年度开账结转上年余额解决方法,先。

2、2也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套3把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录并选择要结转的账套号;结转上年数据 注在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据上年度数据的结转需要我们进一步的操作1进入;直接在第二年的期初修改具体方法是先将上年的科目余额表明细和往来余额表打出来,然后结转上年数据在期初录入中把要改的科目期数改为0,在会计科目设置中增加明细科目,根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的。

3、1打开系统管理2单击系统菜单,选择注册3输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份4登录后,选择建立年度账户5弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”6把财年改到新年,另一个只是设;2以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐点击“年度帐”“建立”“确认”“是”成功建立年度帐3账套主管重新以新年度登录管理系统点击“年度帐”“结转上年数据”“供销链结转”“;3退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo选择年份为今年的年份如2018,登陆点击年度帐然后建立4创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选神竖链择刚刚创建的新年度了,登录再点击在年度帐下面点击结转上年的;总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览只读”的字样如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账具体步骤如下一假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消。

4、其他还是刚才的设置12登录后,点击年度帐--结转上年数据--总账系统结转如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账13结转上年数据,点击确认14结转完成,出现正常结转科目数;可以通过以下过程进行操作1以帐套主管身份2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据2登录到2008年的帐套,反结账反记账,处理相应凭证,然后结账3以帐套主管身份2009年度登录“系统管理”,在;1打开用友t3的系统管理2点击系统管理的系统菜单,选择注册3输入用户名,密码,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度4登录,单击年度账,选择建立5在出现建立年度账的对话框,点击确认6确认建立;6 经过结转后出现爱你一个结转报告提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 比如说税金的以前年度损益调账如果多提的所得税还没有缴纳;用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 1U8 100以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间点击基础设置基础信息会计期间。

5、有几个办法 一是如果你设置了备份计划,可以找年度结转前的一个备份然后恢复,再修改正确后做年度结转后面月份的补录补结账二是撤消结转没试过三是做张凭证,以前年度损益调整之类的;用友怎么修改上年的方法调出备份好的上年数据,操作时间改在上年12月31日,先反结账,恢复到要更改月份,就可以修改上年数据了 用友公司成立于1988年,是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用企业云服务提供商,是;登录总帐,选择年度如001账套,2016取消结账,取消记账,取消审核然后进入制证窗口修改错误凭证修改完成后,要结账再以账套主管的身份登录系统管理,登录001,年度2017,重新结转上年余额。

如何修改用友上年结转数(用友软件结转上年数据操作)

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