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nc如何年度反结转(nc反结账的操作步骤)

学会网 2024年04月27日 公司审计 17 views 0

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1、用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账? 先反记账,再取消稽核,后修改 已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账反稽核”功能,即取消“记账”“稽核”后直接修改具体而言,首先在;先把上一年的12月份的帐结了,再以帐套主管的身份进系统管理,在年度帐菜单下建年度帐,建好下一年的年度帐后,再以帐套主管的身份进系统管理的刚建好的年度,进行年度帐的数据结转,把上一年的数据结转到下一年就可以了;年底反结账再根据审计调整分录账务调整在“期初余额”点击“年初重算”首先选择核算账簿会计期间及对应的币种,系统将自动把所选定科目的上年年末余额结转至本年年初,之后可在此基础上进行调整,调整方法同年初录入方式调。

2、第一步反结账2015年1月2月,取消记账,但审核不取消,防止2015年1月2月数据变动差错第二步“期初余额”,点击“期初建账”取消期初建账,否则,系统提示2015年已建账,2014年12月无法反结账第三步根据审;NC可以手工在总账里面自制一张结转凭证当然能够自动结转更好步骤1总账月末处理自定义转账定义节点操作2自定义转账定义中先定义名称,如‘收入结转’‘费用成本结转’等等,定义结转频度,如按月结转按年结转;2009 年财务工作已结束,对于各单位目前 NC 年终结转的问题,项 目组有必要作一下说明NC 年终结转分为总账和其他模块包括固定资产存货核算卷 烟烟叶等,在 NC 系统中,除对于总账有特殊要求外,其他模块的;总账结账关账吗NC期末处理中,有结账和关账两个节点,需要同时取消10月份的结账关账才可以操作9月的数据你的报错可能是选择的期间存在问题,默认取消10月份关账,结果10月份本身没关账,因此报你说的错误问题描述不清;起初建账那里有给结转下年,把有余额要转下年的科目选中转就行了。

3、反结账和反记账1取消结账激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账期末结账选定最后一个已结账月份ctrl+shift+f6取消注多同时按几次,有提示!2取消记账以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”;用友软件年度结转操作步骤一 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下1进入系统管理,点注册,2注册用户名用admin,再点确定3再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4选择我们所要备份的账套;一1点击菜单总账设置选项2选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账二1点击菜单总账凭证凭证审核,进入审核界面2其中审核人为“已审核”确定3点击取消按钮,菜单审核成批取消;nc固定资产反结账会清数据在目前的帐套下这个是没有办法的,你说的是“回复结账前状态”功能,就是所谓的“反结账”,即将数据恢复到月末结账前状态,结账时所做的工作都将被无痕迹删除这只能是在总账系统在未进行月末。

4、nc系统想反结账,但是显示管理报表已经上报可以反结帐,重新进行申报,先到税务机关撤回你的申报;用友nc 反结账 根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账就可以成功了用友软体结账后怎么反结账,反记账 结账视窗ctrl;12月没结的话不能年初重算吧,期初建账前才能重算,无法结账就是他给你提示的原因解决方法1客户化参数设置里有个“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证”,改成“是”2把实时凭证生成会计凭证,”凭证模版定义。

nc如何年度反结转(nc反结账的操作步骤)

5、你如果想回去改,那你反结账的话,当前月录入的固定资产就会消失的,如果固定资产当前月的录入量不是很大的话可以这样做还有就是可以修改数据库来完成,但是比较的复杂,所以嘿嘿;根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账就可以成功了。

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