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用有NC系统里如何反结账(用友nc65反记账怎么操作)

川流财税 2024年04月29日 公司审计 22 views 0

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1、1点击报表菜单,选择结账反结账,在结账反结账页面中,可以查看结账前的凭证号和结账后的凭证号2调整凭证号,如果凭证号已经结账,需要调整凭证号,使凭证号在已经结账之前,这样就可以进行反结账3点击反结账按钮。

2、根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账就可以成功了。

3、今年没结账,那就很好操作了,在起初建账那里,取消建账,然后反结账13年12月,就可以修改了,然后按正常流程再结账建账就好了,需要注意的就一点,如果你调整去年数据,那么14年初数肯定要变,记得重新更正起初余额就可以了。

4、第一步反结账2015年1月2月,取消记账,但审核不取消,防止2015年1月2月数据变动差错第二步“期初余额”,点击“期初建账”取消期初建账,否则,系统提示2015年已建账,2014年12月无法反结账第三步根据。

5、1取消结账激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账期末结账选定最后一个已结账月份ctrl+shift+f6取消注多同时按几次,有提示!2取消记账以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”“对账”ctrl。

6、用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了用友103如何反结账 反结账 你是。

7、用友NC中已冲销的凭证无法反记账,如何才能取消记账? 先反记账,再取消稽核,后修改 已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账反稽核”功能,即取消“记账”“稽核”后直接修改具体而言,首先在。

8、上年的经过审计没,没有的话可以反结上年账,然后本年改期初数就可以,如果上年经过了审计就不能动了,设计损益的在“以前年度损益调整”改。

9、nc系统想反结账,但是显示管理报表已经上报可以反结帐,重新进行申报,先到税务机关撤回你的申报。

10、年底反结账再根据审计调整分录账务调整在“期初余额”点击“年初重算”首先选择核算账簿会计期间及对应的币种,系统将自动把所选定科目的上年年末余额结转至本年年初,之后可在此基础上进行调整,调整方法同年初录入方式调。

11、这只能是在总账系统在未进行月末结账的条件下才可以使用反结账功能成本系统提取了某期的数据,该期间不能反结账固定资本的实物形态 属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定资本的实物形态固定资产在。

12、你如果想回去改,那你反结账的话,当前月录入的固定资产就会消失的,如果固定资产当前月的录入量不是很大的话可以这样做还有就是可以修改数据库来完成,但是比较的复杂,所以嘿嘿。

13、用友系统反结账修改去年的凭证后,今年的账套只要更改期初的数据就可以了。

14、知识在产品里删除的仅仅是帐套的名字,数据还是会存在的,在重新建账里面的东西还是会和你之前的帐套一摸一样想把帐套彻底删除要把相应的用户删掉在PLSQLDeveloper 中的users 右击删除就好了。

15、12月没结的话不能年初重算吧,期初建账前才能重算,无法结账就是他给你提示的原因解决方法1客户化参数设置里有个“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证”,改成“是”2把实时凭证生成会计凭证,”凭证模版定义。

用有NC系统里如何反结账(用友nc65反记账怎么操作)

16、总账结账关账吗NC期末处理中,有结账和关账两个节点,需要同时取消10月份的结账关账才可以操作9月的数据你的报错可能是选择的期间存在问题,默认取消10月份关账,结果10月份本身没关账,因此报你说的错误问题描述不清。

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